2026年瀘州市融媒體中心單位預算編制的說明
瀘州市融媒體中心
2026年單位預算
目錄
第一部分瀘州市融媒體中心概況...3
一、基本職能及主要工作......... 4
二、部門預算單位構成............. 6
第二部分瀘州市融媒體中心2026年部門預算情況說明.... 7
第三部分名詞解釋........................ 13
第一部分瀘州市融媒體中心概況
一、基本職能及主要工作
(一)市融媒體中心職能簡介。
瀘州市融媒體中心的主要職責是:負責意識形態、安全、人才隊伍建設等工作;負責廣播、電視、報刊、新媒體(網站、客戶端、微信、微博等)的建設、運營、維護和管理;負責《瀘州日報》等紙質媒體的編輯出版印刷發行;負責廣播電視頻率、頻道運營維護管理和廣播電視節目(影視)采編、制作、審核、播出(發行)、生產、引進、銷售、傳播以及設備與技術研發、引進等相關工作。負責廣播、電視、報刊、新媒體(網站、客戶端、微信、微博等)的國有資產管理以及多元化產業發展工作;負責開展對外宣傳和國際傳播等。
(二)市融媒體中心2026年重點工作。
2026年是“十五五”規劃開局之年,也是推動媒體深度融合、實現高質量發展的關鍵一年。立足新起點,中心將進一步在深化體制機制、生產、傳播、技術、內容、渠道、人才創新、經營等方面推進改革,真正做到“合起來、融起來、優起來”。
1.聚焦內容為王,實施采編提質升級
圍繞“十五五”規劃及市委市政府重點工作,以“小切口、大主題”打造精品報道,聚焦重點領域塑造內容IP,運用AI等技術創新產品形態,推進報紙改版升級,增強主流輿論引導力。
2.穩住媒體產業經營基本盤,全力拓展新賽道
啟動“酒城傳媒”品牌工程,推行“事業+產業”雙軌運行,組建產業集團,構建覆蓋廣告、影視、會展、研學的全鏈條服務體系,借力技術做強公共服務與融媒智庫,夯實經營基本盤。
3.夯實發展根基,實施內部建設與技術保障計劃
深化黨建廉政與巡察整改,推進技術系統升級和4K演播室建設,強化安全播出應急能力;整合人力資源,開展全媒體技能培訓,培育復合型人才,為地方發展貢獻融媒力量。
2026年,我們將以堅定的決心、務實的舉措、昂揚的斗志,凝心聚力、真抓實干,全面落實各項工作計劃,奮力開創媒體融合發展與產業拓展新局面,為瀘州經濟社會高質量發展貢獻更大力量。
二、部門預算單位構成
瀘州市融媒中心為中共瀘州市委直屬,中共瀘州市委宣傳部代管的公益二類事業單位,機構規格為正縣級,內設機構28個。無二級核算單位。
第二部分瀘州市融媒體中心2026年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市融媒體中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出。市融媒體中心2026年收支預算總數9929.03萬元,比2025年收支預算總數減少127.6萬元,主要原因是項目支出減少。
(一)收入預算情況
市融媒體中心2026年收入預算9929.03萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入9929.03萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%。
(二)支出預算情況
市融媒體中心2026年支出預算9929.03萬元,其中:基本支出2623.03萬元,占26.42%;項目支出7306萬元,占73.58%。
二、財政撥款收支預算情況說明
市融媒體中心2026年財政撥款收支總預算9929.03萬元,比2025年財政撥款收支總預算減少127.6萬元,主要原因是項目支出減少。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入9929.03萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出9358萬元、社會保障和就業支出571.03萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
市融媒體中心2026年一般公共預算當年撥款9929.03萬元,比2025年預算數減少127.6萬元,主要原因是項目支出減少。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
文化旅游體育與傳媒支出9358萬元,占94.25%、 社會保障和就業支出571.03萬元,占5.74%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化旅游體育與傳媒支出(類) 其他文化旅游體育與傳媒支出(款) 其他文化旅游體育與傳媒支出(項)2026年預算數為9358萬元,主要用于:一是保障本中心非稅負擔正常運轉的人員經費支出及公用經費支出,包括基本工資、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等日常公用經費和固定資產購買等。二是財政補助項目支出。
2. 社會保障和就業支出(款)行政事業單位養老支出(類)事業單位離退休(項)2026年預算數為571.03萬元,主要用于:退休人員慰問金及活動經費支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
市融媒體中心2026年一般公共預算基本支出2623.03萬元,其中:
人員經費2574.36萬元,主要包括:基本工資、績效工資、社會保險繳費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經費48.67萬元,主要包括:其他商品和服務支出、事業退休人員活動費、事業離退休人員福利費。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市融媒體中心2026年“三公”經費財政撥款預算數77.9萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費7.4萬元,公務用車購置及運行維護費70.5萬元。
(一)公務接待費2026年預算與2025年預算持平。
2026年公務接待費計劃用于接待其他媒體單位及業務合作單位來中心考察媒體融合、產業運營、技術升級等工作經驗的交流團隊。
(二)公務用車購置及運行維護費較2025年預算增長104.35%。主要原因是增加2輛車輛購置預算。
單位現有公務用車4輛,其中:轎車1輛,特種專業技術用車3輛。
2026年安排公務用車購置費36萬元,購置業務用車2輛,其中:轎車2輛。
2026年安排公務用車運行維護費34.5萬元,用于4輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障外出采訪等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
市融媒體中心2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算支出情況說明
市融媒體中心2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
市融媒體中心為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。
(二)政府采購情況
2026年,市融媒體中心安排政府采購預算589.18萬元,其中服務類545萬元,貨物類8.18萬元。主要用于采購印刷服務費預算460萬元、職工食堂勞務采購預算85萬元、辦公設備采購預算8.18萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2025年底,市融媒體中心共有車輛4輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2026年單位預算安排車輛購置經費36萬元。其中,財政撥款預算安排36萬元,非財政撥款安排0萬元。安排大型設備購置經費0萬元,購置大型設備0臺(套)。
(四)預算績效情況
2026年市融媒體中心開展績效目標管理的項目10個,涉及預算9929.03萬元。其中:人員類別項目2個,涉及預算2623.03萬元;運轉類項目1個,涉及預算48.67萬元;特定目標類項目7個,涉及預算7306萬元。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.文化體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發行等方面的支出。
3.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指事業單位開支的離退休經費。
4.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
5.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
6.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
7.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:表1、部門收支總表
編輯:劉志
